SAP FI-AP: Treinamento Contas a Pagar

Este guia fornece instruções detalhadas e fáceis de usar para Manual de Área Financeira-Contas a Pagar (FI-AP) em SAP

  • Criar / Exibir Cadastro Bancos – F101 / F103
  • Modificar / Exibir Modificações Cadastro de Bancos – F102 / F104
  • Marcar Bancos para Eliminar – F106
  • Modificar / Exibir Cadastro de Fornecedor – MK02 / MK03
  • Exibir Modificações Fornecedor – MK04
  • Relatório de Partidas em aberto Fornecedores – FBL1 N
  • Relatório Contas do Razão – FBL3N
  • Pagamento Manual – F-53
  • Pagamento c/ Impressão Cheque – F-58
  • Lançar Fatura Fornecedor – FB60
  • Solicitação de Adiantamento – F-47
  • Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
  • Pagamento Automático – F110
  • Compensar Conta Fornecedor – F-44
  • Liquidar Adiantamento Fornecedor – F-54
  • Carta de Circularização – FB12
  • Atualizar Carta de Circularização – F.64
  • Lançamento Contábil – FB50
  • Estorno Individual – FB08
  • Anular Compensação – FBRA

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